问题已解决
这个题目解题思路是什么
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你这个是属于之前年度的差错调整,你看一下之前年度的差错对净利润的影响金额是多少,用净利润的影响金额乘以百分之九十就行了。
2021 08/26 20:40
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2021 08/26 20:41
就是解析答案没有看明白什么意思
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/26 20:41
你可以把解除解析放出来,是具体哪些金额不理解,我们对应的数据具体解释。
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2021 08/26 20:43
这是我理解算的答案
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/26 21:19
这答案错了呀。首先你之前是把一千万放到了那个管理费用里面,这个是错误的。这个应该是要放到那个无形资产。
-1000,摊销1000/5×6/12=100
利润总额影响900,所得税1750×25%-175×25%
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2021 08/26 21:24
费用扣了1750我不是要调增吗?这部分不应该扣啊
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/26 21:32
这个一千七百五十税法口径计算所得税的时候扣的呀,你会计只是扣了一千的费用。
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2021 08/26 21:34
还是没有明白
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/26 21:55
就是说你做账的话,你放到管理费用,你只是放到一千对不对。
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/26 21:55
这个一千七百五只是你算所得税的时候才扣的一千七百五啊。
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/26 21:55
所以说,你现在在算对那个未分配利润的影响,只是考虑1000来处理,而不是考虑1750。
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2021 08/26 21:59
1000➖100这个为什么
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/27 09:42
一千是你之前放的费用,他放错了,你这里只能放一百的费用进去,所以说这个九百是调整的税前利润。