问题已解决
老师,您好!合并时应收账款评估减值100万(原账面价值3920万元),年末前,按照评估的金额3820万元收回了,年末按照公允价值调整为什么是借应收账款,贷资产减值损失啊?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,因为已经收回了,冲回之前多计提的坏账
2021 08/27 19:48
84785031
2021 08/28 11:26
但是之前是3920万元,收回了3820万元啊减值冲回了的话,少收回那100万怎么做账呢
冉老师
2021 08/28 13:25
这个以前提过坏账了了,只要把以前提过的核销就可以了
84785031
2021 08/28 13:32
个报核销坏账是借坏账准备,贷应收账款,合报,借应收账款,贷坏账准备,也不影响利润吧,为什么合并报表调整公允价值利润时加100呢
冉老师
2021 08/28 13:49
你好,学员,这个有没有跨年