问题已解决
老师,这题分录可以写看看嘛,主要想看这个递延和当期所得税
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速问速答你好,需要计算做好了给你
2021 08/28 16:01
暖暖老师
2021 08/28 16:02
借以前年度损益调整_营业外支出200
贷其他应付款200
借预计负债600
贷其他应付款600
借其他应付款800
贷银行存款800
借以前年度损益调整-所得税费用600*25%=150
贷递延所得税资产150
借应交税费应交所得税800*25%=200
贷以前年度损益调整200
借利润分配未分配利润150
贷以前年度损益调整150
借盈余公积-法定盈余公积15
贷利润分配未分配利润15
未分配利润的金额是150-15=135
84785035
2021 08/28 16:05
税率不是15%吗
暖暖老师
2021 08/28 16:16
那是我做错了,你把税率改一下