问题已解决

老师,这题分录可以写看看嘛,主要想看这个递延和当期所得税

84785035| 提问时间:2021 08/28 15:17
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,需要计算做好了给你
2021 08/28 16:01
暖暖老师
2021 08/28 16:02
借以前年度损益调整_营业外支出200 贷其他应付款200 借预计负债600 贷其他应付款600 借其他应付款800 贷银行存款800 借以前年度损益调整-所得税费用600*25%=150 贷递延所得税资产150 借应交税费应交所得税800*25%=200 贷以前年度损益调整200 借利润分配未分配利润150 贷以前年度损益调整150 借盈余公积-法定盈余公积15 贷利润分配未分配利润15 未分配利润的金额是150-15=135
84785035
2021 08/28 16:05
税率不是15%吗
暖暖老师
2021 08/28 16:16
那是我做错了,你把税率改一下
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