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14分配结转本月应付供电公司电费7000元其中生产甲产品用3.000元 生1/10品用2500元,车间用1,000元,行政管理部门用500元。 15、分配结转本月职工工资40000元,其中生产甲产品工人工资15000元 生产乙产品工人工资20000元,车间管理人员工资1700元,工厂行政管理人 员工资3,300元。 16计提本月固定资产折旧15500元,其中生产车间固定资产计提折旧10,00 0元,行政管理部门计提折旧5500元。 17摊销应计入本月制造费用的劳动保护费800元;摊销应计入本月管理费 用的保险费200元。 18预提应由本月负担的短期借款利息200元 19、根据甲、乙产品的生产工时比例分配本月发生的制造费用(本月甲产品 耗用6,000工时,乙产品耗用4000工时)。 20本月投产的甲产品1000件和乙产品1000件全部完工入库,结转其生产 成本。 21、结转本月销售甲产品500件的生产成本60000元,销售乙产品500件的生 产成本40,000元。 22、将各收入、费用账户结转“本年利润”账户。 2

84784960| 提问时间:2021 08/30 08:28
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好请把题目完整发一下
2021 08/30 08:52
84784960
2021 08/30 08:58
就是这样啊
暖暖老师
2021 08/30 08:59
收入和费用就是你说的这几个题目的数字对吗
84784960
2021 08/30 09:00
是啊对啊
84784960
2021 08/30 09:00
14题到22题就是这样
暖暖老师
2021 08/30 09:01
14、借生产成本-甲产品3000 -乙产品2500 制造费用1000 管理费用500 贷银行存款7000
暖暖老师
2021 08/30 09:02
15、借生产成本-甲产品15000 -乙产品20000 制造费用1700 管理费用3300 贷应付职工薪酬40000
暖暖老师
2021 08/30 09:03
16、借制造费用10000 管理费用5500 贷累计折旧15500
暖暖老师
2021 08/30 09:04
17、借借制造费用600 管理费用200 贷长期待摊费用800
暖暖老师
2021 08/30 09:04
18、借财务费用200 贷应付利息200
暖暖老师
2021 08/30 09:05
19、制造费用金额合计是1000+1700+10000+600=13300 甲产品分配=13300*6/10=7980 乙产品分配=13300*4/10=5320
暖暖老师
2021 08/30 09:06
借生产成本-甲产品7980 -乙产品5320 贷制造费用13300
暖暖老师
2021 08/30 09:07
20、甲产品成本是=3000+15000+7980=25980 乙产品成本是=2500+20000+5320=27820
暖暖老师
2021 08/30 09:08
借库存商品-甲产品25980 -乙产品27820 贷生产成本-甲产品25980 -乙产品27820
暖暖老师
2021 08/30 09:08
221借主营业务成本100000 贷库存商品-甲产品60000 -乙产品40000
暖暖老师
2021 08/30 09:09
22这里收入的数字没有呀同学?
84784960
2021 08/30 09:09
就这个样子
暖暖老师
2021 08/30 09:11
没有收入,后边的额利润啥的没办法做,也没办法计提,没收入利润是负数,
84784960
2021 08/30 09:14
这样可以了吗
暖暖老师
2021 08/30 09:24
1借管理费用300 贷库存现金300
暖暖老师
2021 08/30 09:25
2借在途物资80000 应交税费进项税额10400 贷银行存款45200 应付账款45200
暖暖老师
2021 08/30 09:26
3借原材料80000 贷在途物资80000
暖暖老师
2021 08/30 09:26
4.借原材料400 贷库存现金400
暖暖老师
2021 08/30 09:26
5.借库存现金40700 贷银行存款40700
暖暖老师
2021 08/30 09:27
6.借应付职工薪酬40000 贷库存现金40000
暖暖老师
2021 08/30 09:27
7借生产成本-甲产品81000 -乙产品43500 制造费用6400 管理费用5500 贷原材料136400
暖暖老师
2021 08/30 09:28
8借银行存款101700 贷主营业务收入90000 应交税费销项税11700
暖暖老师
2021 08/30 09:28
9借管理费用1000 贷银行存款1000
暖暖老师
2021 08/30 09:29
10借销售费用800 贷银行存款800
暖暖老师
2021 08/30 09:30
11借管理费用400 应交税费进项税额13 贷银行存款413
暖暖老师
2021 08/30 09:30
12借应收账款67800 贷主营业务收入60000 应交税费销项税7800
暖暖老师
2021 08/30 09:31
13借销售费用700 应交税费进项税额91 贷银行存款791
84784960
2021 08/30 09:35
21..22..23.24.25题几道题
暖暖老师
2021 08/30 09:35
22借主营业务收入150000 贷主营业务成本100000 管理费用17600 销售费用1500 财务费用200 本年利润30700
暖暖老师
2021 08/30 09:37
23所得税的计算是30700*25%=7675 借所得税费用7675 贷应交税费应交所得税7675
暖暖老师
2021 08/30 09:37
24借本年利润23025 贷利润分配未分配利润23025
暖暖老师
2021 08/30 09:38
借利润分配-提取法定盈余公积2302.5 贷盈余公积-法定盈余公积2302.5
暖暖老师
2021 08/30 09:38
25借利润分配-现金股利12240 贷应付股利12240
暖暖老师
2021 08/30 09:54
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