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老师好,事业二级单位合并,原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,那原单位到目前为止有往来科目有余额,新单位做账时怎么处理啊?
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速问速答一、原单位的账务处理是关账,就是:
借:负债类科目
借:损益类科目
贷:资产类科目
全部结平所有明细科目。
二、对于新单位,将前面的账,做分录是:
借:资类类科目
贷:负债类科目
贷:损益类科目
这样全部的明细到新的单位了,原单位的账结平了。
2021 09/01 08:54
84785000
2021 09/01 09:01
老师,如现在原单位科目余额表其他应收款5万,那新单位怎么做分录?还是录入期初数吗?老师
江老师
2021 09/01 09:30
不变原来的科目,就是原来是谁欠款,现在也是谁欠款,科目是一样的。
84785000
2021 09/01 09:34
老师新单位要按原单位写个分录吗?借:其他应收,那贷方和损益类科目是什么科目啊
江老师
2021 09/01 09:52
看你们的财务报表,就是资产负债表,这个是有平衡关系的。