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老师好,事业二级单位合并,原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,那原单位到目前为止有往来科目有余额,新单位做账时怎么处理啊?

84785000| 提问时间:2021 09/01 08:40
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、原单位的账务处理是关账,就是: 借:负债类科目 借:损益类科目 贷:资产类科目 全部结平所有明细科目。 二、对于新单位,将前面的账,做分录是: 借:资类类科目 贷:负债类科目 贷:损益类科目 这样全部的明细到新的单位了,原单位的账结平了。
2021 09/01 08:54
84785000
2021 09/01 09:01
老师,如现在原单位科目余额表其他应收款5万,那新单位怎么做分录?还是录入期初数吗?老师
江老师
2021 09/01 09:30
不变原来的科目,就是原来是谁欠款,现在也是谁欠款,科目是一样的。
84785000
2021 09/01 09:34
老师新单位要按原单位写个分录吗?借:其他应收,那贷方和损益类科目是什么科目啊
江老师
2021 09/01 09:52
看你们的财务报表,就是资产负债表,这个是有平衡关系的。
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