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6.本期发出原材料 2800000。其中,生产产品领用2400000元.生产车间一般消耗 300000元,企业行政管理部门消耗 60000 元,用于上述设备安装 40 000 元。 7.本期计提固定资产折旧 80 000 元,其中,生产车间负担 70 000 元、行政管理記门负担10000元 (8) 发放工资 955 000 元,工资费用分配如下:生产工人 500 000 元,车间管理人品 200 000 元,行政管理人员 250 000 元,在建工程人员 5 000 元。以银行存款发放。 (9) 在建工程安装完毕投入使用,转人固定资产,总金额为 550 000 万元。 (10) 用银行存款支付办公费用 92 800 元。 写出详细分录,谢谢

84784975| 提问时间:2021 09/01 13:44
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 6 借,生产成本240000 借,制造费用300000 借,管理费用60000 借,在建工程 40000 .贷,原材料 7 借,制造费用70000 借,管理费用10000 贷,累计折旧80000 8 借,生产成本500000 借,制造费用200000 借,管理费用250000 借,在建工程 5000 贷,应付职工薪酬955000 借,应付职工薪酬955000 贷,银行存款995000 9 借,固定资产550000 贷,在建工程 550000 10 借,管理费用92800 贷,银行存款92800
2021 09/01 13:47
84784975
2021 09/01 13:53
在建工程人员工资为什么是计入在建工程呀?
立红老师
2021 09/01 13:58
在建工程人员工资为什么是计入在建工程呀?——工资 是按归属计入成本费用的,在建工程 的人员的工资肯定是计入在建工程 的
84784975
2021 09/01 14:01
好的收到
立红老师
2021 09/01 14:02
好的,祝您 学习愉快;
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