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老师,您好,每个月收到银行手续费回单已经记账,现在银行给我们开的专用发票收到了,我要记账,冲销财务费用,冲销完后财务费用有余额,是因为有进账税,那我财务费用多记的余额要怎么冲销?
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速问速答你好,发票总额如果是和之前记账一致的应该不会出现差额了 借:应交税费—应交增值税(进项税)贷:财务费用 只需要调整进项税这部分即可,不会有差异
2021 09/01 16:58
老师,您好,每个月收到银行手续费回单已经记账,现在银行给我们开的专用发票收到了,我要记账,冲销财务费用,冲销完后财务费用有余额,是因为有进账税,那我财务费用多记的余额要怎么冲销?
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