问题已解决

老师好,事业单位合并原单位撤销,合并成立新单位,原单位其他应收和其他应付有余额,新单位改怎么处理啊?要写凭证吗?还是录入期初余额,如录入期初余额,是从撤销月份录入吗?

84785000| 提问时间:2021 09/01 19:25
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,录入期初余额就可以的了
2021 09/01 20:07
84785000
2021 09/01 20:09
老师,说录入期初余额后不平
紫藤老师
2021 09/01 20:09
平的,一定是平衡的
紫藤老师
2021 09/01 20:10
你需要根据旧单位的科目余额表,全部录入
84785000
2021 09/01 20:13
老师,我以为是就看资产负债表有余额的科目录入呢,现在明白了,那原单位6月底就结账了,我就看6月份的科目余额表录入就行吧
紫藤老师
2021 09/01 20:13
你好,对的,你的理解是对的   
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