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老师,公司付电费,没有收到发票,银行付款,借其他应付款,贷银行存款,对吗

84784965| 提问时间:2021 09/02 13:42
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;    你权责发生制  要  暂估费用去当月 ; 借  管理费用-暂估电费贷银行存款   
2021 09/02 13:43
84784965
2021 09/02 13:45
老师,为什么不借其他应付款
84784965
2021 09/02 13:46
我是考虑没有收到发票。
meizi老师
2021 09/02 13:48
 你好; 没有收到发票  比如你9月的电费 你应该入9月。 你要是等着发票来 假如12月给你 。 你12月做费用 也违反了权责发生制了   
84784965
2021 09/02 13:51
老师,不是很明白,我用管理费用呢,还是其他应付款呢,平时购买办公用品,没有收到发票,用其他应付款
meizi老师
2021 09/02 13:51
 你好 ; 用  费用去暂估 。 你都发生了费用  只是没有取得发票 权责发生制做账  ;  
84784965
2021 09/02 13:58
老师,那收到发票怎么做分录呢
meizi老师
2021 09/02 14:03
 你好收到发票       红冲暂估分录 按发票做一笔 :借管理费用-电费  借管理费用-暂估电费 。 如果金额没有差异的话   
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