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实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
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速问速答你好,倒数两个分录没必要做。
2021 09/03 12:00
郭老师
2021 09/03 12:01
最后一个分录它就不对这个工程结算,他就不是损益类的科目。
84784999
2021 09/03 12:01
最终结算没必要吗?
郭老师
2021 09/03 12:03
结算的时候人家已经给你钱啦,你做收入的那一步就已经是结算的。
84784999
2021 09/03 12:04
现在就是做到确认收入,直接把成本和收入转本年利润就结束了吗?
郭老师
2021 09/03 12:04
你好对的,是这么做的。
84784999
2021 09/03 12:05
那现在我就没有必要用到工程结算这个科目了是吧
郭老师
2021 09/03 12:05
是的,没必要用这个科目。
84784999
2021 09/03 12:08
如果说要用到这个工程结算的话,这个科目应该怎么记才合适呢?
郭老师
2021 09/03 12:09
收到结算款的时候,借银行存款贷工程结算应交税费,应交增值税销项做这个。
84784999
2021 09/03 12:10
那就不用主营业务收入了吗
84784999
2021 09/03 12:11
这样的话主营业务收入和主营业务成本是按完成工程量计算吗?每个月
郭老师
2021 09/03 12:11
不是不用主营业务收入是你们有完工进度了,借工程结算贷主营业务收入做这个。
84784999
2021 09/03 12:15
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票借:银行存款/应收账款 贷:工程结算 应交增值税
确认收入借:工程结算 贷:主营业务收入
结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料
84784999
2021 09/03 12:16
是这样吗,到这一步就结束了吗?
郭老师
2021 09/03 12:20
是的,可以这么理解的。