问题已解决

老师,上个月开给客户票,这个月发现开错了,客户没有抵扣,我已经开了红冲票和正确的票过去,请问我填增值税申报表的时候,重新开的正确发票和红冲发票这些金额填哪里呢?

84785004| 提问时间:2021 09/03 12:29
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 按正负相加的金额填写申报
2021 09/03 12:34
84785004
2021 09/03 12:54
这个月我们公司没有业务产生,只有红冲发票和重新开的正确发票,正负相加就为零,那我直接零申报吗?
玲老师
2021 09/03 12:55
你好 是的,是的  没有销售额就是0申报
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