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外账会计说挂了往来账,下一步应该是清理往来账吗?然后开始做分录吗?

84785011| 提问时间:2021 09/06 14:47
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 是的 发生业务就做分录 
2021 09/06 14:48
84785011
2021 09/06 14:59
外账会计把8月份的账做起了,那我就是核对账款,我不知道怎么核对账款?
84785011
2021 09/06 14:59
而且也不知道怎么清理往来账款?
玲老师
2021 09/06 14:59
核对往来先核对余额再核对明细。
84785011
2021 09/06 15:00
上班这里急死了,我不会也没人带我,想把这些资料导进去,也导不了
84785011
2021 09/06 15:02
余额她是按照银行流水核对的,银行流水有点不会看,还有她发给我的资料要导进金蝶软件里去。但她不是用的金蝶软件,那我还要专门弄成个表格吗?
84785011
2021 09/06 15:15
拜托你回复我一下,我刚来这里上班以前没有会计、只有外账会计做账
玲老师
2021 09/06 15:21
其他学员追问的多,才排到你这里
玲老师
2021 09/06 15:21
你要说一下你现在想操作什么,往来那个我回复你了 
84785011
2021 09/06 15:32
老师我可以加你一个微信吗?我们公司是一般纳税人,是个体经营,以前是没有会计的。公司的账给外面记账公司做、她就把往来账款、科目余额表、记账凭证都发给我,下一步就是核对往来账款、我不知道怎么核对应收账款、应付账款、库存现金、还有核对好了要清理不知道怎么清理? 我就找师傅装金蝶软件,叫把资料导进去、但是我们用的财务软件不一样,
玲老师
2021 09/06 15:40
你好 不能加我,现金可以盘点,往来上面回过了 你要是建账 按科目余额表数录入期初就可以了
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