问题已解决

老师你好,我们单位6月份付了一笔款挂的是支付往来款,借:其他应付款,贷:银行存款,现在对方单位开了发票过来了,是我们购买的货架,请问这个要怎么冲6月份挂的那个往来款?

84785016| 提问时间:2021 09/06 17:28
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问货架大概多少金额
2021 09/06 17:29
84785016
2021 09/06 17:31
一共付款:13147.4元,货架发票是:8525,商品发票是:4622.4,当时是直接挂的应付款13147.4
bamboo老师
2021 09/06 17:32
那可以计入固定资产科目
84785016
2021 09/06 17:37
借固定资产?贷其他应付?
bamboo老师
2021 09/06 17:38
是的 货架这样写分录就好了
84785016
2021 09/06 17:53
商品做销售费用?
bamboo老师
2021 09/06 17:56
请问购进商品做什么用途
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