问题已解决

老师,想问一下,进项税额转出可以跨月处理吗?账务上怎么做处理?报税的时候怎么处理呢?

84785015| 提问时间:2021 09/06 19:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以 具体的什么业务的
2021 09/06 19:07
84785015
2021 09/06 19:08
工程机械类的,就是开具的红字发票
84785015
2021 09/06 19:10
红字发票借:主营业务收入,贷:应收账款 应交增值税进项税额转出(红字)
郭老师
2021 09/06 19:11
你好,你单位开出去的吗?你怎么做了主营业务收入?
84785015
2021 09/06 19:16
哦,我记错了,是借:库存商品,应交增值税进项税额转出,贷:应付账款
84785015
2021 09/06 19:16
是7月对方给我们开的发票,我们做进项税额抵扣了,然后8月份这张发票冲红,所以做进项税额转出
郭老师
2021 09/06 19:17
借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付 现在借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
84785015
2021 09/06 19:32
那报税的时候呢?我发现进项税额转出那里我删不掉数字
郭老师
2021 09/06 19:37
为啥不对 不是你信息表的吗
84785015
2021 09/06 19:47
不是不对啊,我的意思是,这笔进项税额转出,可不可以跨期做处理,也就是这个月报税的时候不报这笔进项税额转出
84785015
2021 09/06 19:48
也就说怎么做处理,我这个月不想交那么多税,这比放在下个月,我多放点进项
郭老师
2021 09/06 19:56
不可以 信息表在哪个月份 就在哪个月份进项转出
84785015
2021 09/06 19:56
好的,谢谢老师
郭老师
2021 09/06 19:58
不用客气 工作愉快
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