问题已解决
老师你好,购买原材料,收到货时,未收到发票及未付款,当时根据入库单,借:原材料 贷:应付暂估款,现在收到增值税专用发票上原材料与入库时不符,并已付款,该如何入账
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速问速答借应付账款贷原材料,借原材料应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2021 09/07 11:04
84785038
2021 09/07 11:07
可以直接红字冲回然后做正常分录吗
郭老师
2021 09/07 11:09
可以的可以的可以的。
84785038
2021 09/07 11:12
收到发票同时已付款,我该冲回之后直接借:原材料,应交进项税,贷:银行存款吧,还需要通过应付账款吗
郭老师
2021 09/07 11:14
不用的,直接贷银行存款。
84785038
2021 09/07 11:18
好哒,谢谢老师
郭老师
2021 09/07 11:25
不用客气,工作愉快。
84785038
2021 09/07 11:45
老师,发现了个问题,就是当时购买的原材料金额包含了税费,并且已经生产领用入账:借生产成本贷原材料,现在收到的发票金额与原材料领用不一致该咋办
郭老师
2021 09/07 11:50
借应付账款贷原材料,借原材料贷生产成本,借原材料贷银行存款,借生产成本贷原材料做这个。
84785038
2021 09/07 11:58
怎么没看懂,跟前面的是一会事,就是购买材料时没发票没付款金额5650元,然后车间全部领用,借:生产成本5650,贷:原材料5650,现在收到发票,冲回后借原材料5000,应交税费650,贷银行存款5650元,就现在这车间领用原材料按5650入账的这个该怎么办
郭老师
2021 09/07 12:01
借生产成本贷原材料5000
84785038
2021 09/07 12:11
当时领用时已经按:借生产成本5650,贷:原材料5650入过账了
现在原料料成5000了,就想知道这个该怎么整
郭老师
2021 09/07 12:14
你好,借原材料贷生产成本5650,不是红冲浪。
84785038
2021 09/07 12:19
那这样一做,那什么都没领用啊
郭老师
2021 09/07 12:21
五千不是吗
你能写下完整的
自己看下吗
看的话看不出来
借生产成本贷原材料5650
借原材料贷生产成本5650
借生产成本贷原材料5000
你说他领了多少
84785038
2021 09/07 12:42
明白了,谢谢老师
郭老师
2021 09/07 12:43
不用客气,工作愉快。