问题已解决
老师销售方开出的跨月红冲发票销售方怎样记账?
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你好,跨月红冲发票,销售方账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2021 09/07 15:22
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2021 09/07 15:24
老师这个摘要怎么写
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/07 15:25
你好,摘要怎么写,没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以的
比如:销项红冲
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2021 09/07 15:28
老师因为这个发票对方未认证抵扣记账,所有不需要给对方,我们销售方需要记账联做相反分录记账,其他两联呢?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/07 15:30
你好,这个发票对方未认证抵扣记账,可以把负数发票三联全部放在负数分录后面作为附件