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请问,如果已经抵扣的进项发票,被查出异常,要做进项转出,分录?我该怎么处理?

84784979| 提问时间:2021 09/08 09:56
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021 09/08 10:00
84784979
2021 09/08 10:26
要写上面的三个分录?
轶尘老师
2021 09/08 10:26
是的 按照上面的要求编制分录 
84784979
2021 09/08 10:45
请问老师,税务局的人说有三张发票是2020年的需要做进项税额转出,怎么转出,在勾选认证平台?
轶尘老师
2021 09/08 10:53
借:利润分配-未分配利润  贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
84784979
2021 09/08 10:57
做这个分录就可以了吗?不需要在勾选认证平台上转出?
轶尘老师
2021 09/08 11:18
直接填写申报表 进项税明细  进项转出栏次
84784979
2021 09/08 11:22
在电子税务局里?填好申报表以后,什么时候做进项税额转出分录?
轶尘老师
2021 09/08 11:24
进项税转出申报期的上个月编制分录。是在电子税务局里面。
84784979
2021 09/08 14:15
老师,我需要的进项税额转出,税额是34513,金额是265487,价税合计是300000,填表的时候,我填的是34513,可申报的时候,说的是申报数与实际发生数不一致,报不了,请问怎么回事?
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