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老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额

84785018| 提问时间:2021 09/08 12:29
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 附表二里面转出
2021 09/08 12:29
84785018
2021 09/08 12:33
老师 还要做转出嘛 我是7月份开错了红字信息表 8月份报税的时候已经转出了 8月份发现开错了申请作废了 那我8月转出的税额是错的 我这个月报税要加上8月转出的税额
朴老师
2021 09/08 12:37
对的 需要转出进项的
84785018
2021 09/08 12:38
老师 我不明白你的意思 为什么还要转出
84785018
2021 09/08 12:42
我开错了红字信息表 我又重新开了一张 那我在9月份报税的时候 已经重新再转出我重新开的红字信息表税额 那我开错的那一张在8月份已经转出去了 那我在9月份报税时不应该想办法把8月份转出的错的税额再加回来嘛
朴老师
2021 09/08 12:46
你蓝字发票红冲的要转出
84785018
2021 09/08 12:48
老师 可以一下流程嘛 具体步骤怎么走
朴老师
2021 09/08 12:57
你开的红字发票信息开红字发票了吧 那你之前抵扣的就需要进项转出 填写附表二转出栏
84785018
2021 09/08 14:05
我是购买方开的红字信息表 销售方开红字发票
84785018
2021 09/08 14:07
这是附表二 我怎么填
朴老师
2021 09/08 14:09
这个填写20栏进项转出的
84785018
2021 09/08 14:11
老师 我20项已经填了 我这个重新开的红字信息表 我想问的是 我上个月填的  转出进行项税额 该怎么办  我上个月弄的是错的 我上个月那就是多交税了
朴老师
2021 09/08 14:18
那你得作废错的申报表重新填写
84785018
2021 09/08 14:21
作废上个月的申报表嘛
朴老师
2021 09/08 14:29
对的 然后重新申报哦
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