问题已解决
外贸企业部分产品退回,税已补交税务,本用如何做账,退回的产品直接发给了供应商,供应商也不给我们打款,等下次订货冲减,如何写分录,当时老外购买我们产品我们也不给老外打款,下次订货后直接少打款,如何写分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
这个直接冲减收入成本就行了
2021 09/08 13:09
84784983
2021 09/08 13:15
老师这样写对吗?退回的产品直接发给了供应商,供应商也不给我们打款,等下次订货冲减,当时老外购买我们产品我们也不给老外打款,下次订货后直接少打款,老师按下边分录这样写正确吗?不用再重新写分录了吗?
朴老师
2021 09/08 13:19
嗯
做应收账款
然后你们购进的时候
借库存商品
借进项
贷应收账款
这样冲抵
84784983
2021 09/08 13:53
老师采购货款的时候是贷的预付账款。不给老外钱挂的是应收账款,能麻烦老师把这两笔分录再写一下吗?
朴老师
2021 09/08 13:59
这个只能用一个往来科目
不能用两个
84784983
2021 09/08 14:27
老师那你看我给你裁图的分录正确吗?
朴老师
2021 09/08 14:32
这样写也是可以的
84784983
2021 09/08 16:13
老师您好,假如下次订货供应商,然后老外买货的话,分录怎么写呢?
朴老师
2021 09/08 16:22
是你们出口还是什么
84784983
2021 09/08 16:40
老师假如说我们从供应商拿货,进货的,销售的(国外)这样如何抵销呢?
朴老师
2021 09/08 16:48
你们是外贸型出口企业的可以退税
这个要有专票进项
84784983
2021 09/08 16:56
老师我的意思是,我上面发的分录这样不用改吗还是再加分录,如果以后低销货款如何写分录,对进项税可以退税。
朴老师
2021 09/08 17:04
不用改的
这样可以退税的
出口的有对应的进项就可以
84784983
2021 09/09 08:49
老师您好,您还是没有听明白我的,我的意思是退回的产品直接发给了供应商,供应商也不给我们打款,等下次订货冲减,如何写分录,当时老外购买我们产品我们也不给老外打款,下次订货后直接少打款,如何写分录?我想问这个分录直接冲红的分录就可以了吗?
朴老师
2021 09/09 08:57
那就直接挂往来科目
下次直接冲
看之前用的什么往来科目
84784983
2021 09/09 09:23
老师您好,是这样的我们的货只是退了一部分,但发票是全部冲红的,对方又开了个实际使用数量的发票。这样供应商也不给我们打款,老外那边我们也不打款,后续都是货订货中冲减的?麻烦老师写一下过程 。
、
朴老师
2021 09/09 09:25
我想知道之前这两个单位都是用的什么往来科目
84784983
2021 09/09 09:30
老师您好,之前采购方我们用的预付账款 销售购买方我用的是应收账款科目。麻烦老师了
朴老师
2021 09/09 09:41
那就
借预付账款
借库存商品负数
借库存商品负数
贷主营业务成本负数
借应收负数
贷主营业务收入负数
84784983
2021 09/09 09:45
老师那冲红的分录还用写吗?
朴老师
2021 09/09 09:54
上面我给你的就是冲红的分录了