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上月的往来科目记错了,把应付记成了应收,本月发现,调账怎么调整呢?

84785035| 提问时间:2021 09/08 17:01
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
冲销上月的账务处理,重新按正确的分录做账务处理。就是冲红更正法处理
2021 09/08 17:02
84785035
2021 09/08 17:11
咋处理?给个分录
江老师
2021 09/08 17:12
你上月的分录是什么呢,需要看上月的分录,才能决定本期的账务处理
84785035
2021 09/08 17:30
借;应付账款 贷:银行存款 本来应该是应收,写错了,上月的已经结账本月的怎么调整,把应付调整成应收!!
江老师
2021 09/08 17:31
你是退回货款吗,为什么是应收账款,应收账款一般是收款处理。 借:银行存款 贷:应收账款
84785035
2021 09/08 17:48
我是问你次月怎么调账,上月已经结账了,次月发现往来科目及错误了,怎么调整!!!!!!!
江老师
2021 09/09 08:53
一、次月调账,冲销上月的分录: 借:应付账款  负数 贷:银行存款  负数 二、更正上月的分录,分录是: 借:应收账款   正数 贷:银行存款  正数
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