问题已解决
老师您好,我这边是生产企业,购买土地建设厂房,可是厂房好多建设发票还没有开具,车间现在已经在使用进行生产了,厂房这一块的账应该怎么做账呢
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速问速答你好 ; 那你尽快让对方给你开 。 你先计入在建工程。 完工达到预定使用状态计入 固定资产-厂房去。 次月开始折旧了
2021 09/09 10:36
84784960
2021 09/09 10:42
施工方一直没有开票,还有钢结构的发票也没有开,款项没有结算,现在厂房已经投入使用了
meizi老师
2021 09/09 10:46
你好 ; 不开票 就挂着 暂估处理
84784960
2021 09/09 10:48
都在预付上挂着,厂房已经投入使用了,预付款没有收到发票的怎么转?还是一直在预付上挂着,其他有票的先结转到固定,预付的票到了再结转?
meizi老师
2021 09/09 10:54
你好 ; 都按照实际来 计入在建工程转固定资产去 开始折旧了。 是的 不等发票了
84784960
2021 09/09 11:32
那到时候发票过来,怎么处理,税额怎么做,如果继续付工程款的怎么做呢?还做到预付上?
meizi老师
2021 09/09 11:38
你好 ;到时注意看下金额 与发票是否有差异。 调整固定资产 金额和在建工程金额 和折旧额 。
84784960
2021 09/09 12:33
不太明白,原材料这一块已经支付完毕,只是没有开发票,工程这一块还有未付的
meizi老师
2021 09/09 12:35
你好 ; 没付款也是挂就行了。 没有付款的挂应付账款就行 ; 原材料 付款了领用计入 在建工程去
84784960
2021 09/09 12:37
那您的意思就是预付直接转在建工程,然后转固定,发票过来后的税额冲减固资,还没有付款的都没有付怎么挂账呢
meizi老师
2021 09/09 12:39
你好 ; 是的。 没有付款挂应付款去 。 按照你实际发生的金额来 挂
84784960
2021 09/09 12:40
老师可以举个例子吗?不太明白
meizi老师
2021 09/09 12:40
你好 比如 借原材料贷预付账款 ; 借在建工程贷应付账款 借 固定资产贷在建工程 ;
84784960
2021 09/09 12:42
这个应付账款是?那这样一个单位就出现两个科目?
meizi老师
2021 09/09 12:45
你好 ; 你要看你之前的情况。 如果挂了预付账款了 。 就 按预付账款来挂。 没有就按应付账款挂 。 自己灵活一点去处理 科目就行了。
84784960
2021 09/09 13:42
好的,老师,谢谢
meizi老师
2021 09/09 13:45
没事的;希望能帮到你