问题已解决

老师好。我们公司是酒店行业。之前建的围墙已经竣工。发票已收到。钱未应该如何做账?

84784958| 提问时间:2021 09/09 15:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ; 这个围墙金额大吗?  这个算是在已经修好的 酒店   在单独 修建是吗  
2021 09/09 15:27
84784958
2021 09/09 16:03
老师你好。金额有18万元。是在已修好的酒店外单独修建的院子围墙。
meizi老师
2021 09/09 16:08
你好 ;  计入长期待摊费用 。按月分摊计入主营业务成本去  
84784958
2021 09/09 16:12
老师你好。我们没有对外经营。还可以这么做吗?
meizi老师
2021 09/09 16:17
 你好 ;    是的。 先这样挂   
84784958
2021 09/09 16:24
谢谢老师。那我每个月具体怎么最分录?结合上面案例。谢谢老师了
meizi老师
2021 09/09 16:28
 你好 ;   意思你还没有取得收入的话;  借长期待摊费用 贷银行存款 ;  按月分摊 :借管理费用   贷长期待摊费用   
84784958
2021 09/09 16:36
好的,谢谢老师。那每个月按什么标准来分摊?我们这个案例18万元。这个月收到专票。借:长期待摊费用178600,借:应交税费(进项税额1400)贷:应付账款18万?每月分摊金额?
meizi老师
2021 09/09 16:42
你好 ; 你们可以按3年分摊。    月分摊金额 = 总额除以36个月  
84784958
2021 09/09 16:53
谢谢老师。上面例子。是减去税额以外的数吗?除以36月?进项税额可以在这个月一起认证全额抵扣吗
meizi老师
2021 09/09 16:59
 你好 ;   是的。 不含税金额来计算的。 如果你是专票的话    可以的  
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