问题已解决
老师好。我们公司是酒店行业。之前建的围墙已经竣工。发票已收到。钱未应该如何做账?
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速问速答你好 ; 这个围墙金额大吗? 这个算是在已经修好的 酒店 在单独 修建是吗
2021 09/09 15:27
84784958
2021 09/09 16:03
老师你好。金额有18万元。是在已修好的酒店外单独修建的院子围墙。
meizi老师
2021 09/09 16:08
你好 ; 计入长期待摊费用 。按月分摊计入主营业务成本去
84784958
2021 09/09 16:12
老师你好。我们没有对外经营。还可以这么做吗?
meizi老师
2021 09/09 16:17
你好 ; 是的。 先这样挂
84784958
2021 09/09 16:24
谢谢老师。那我每个月具体怎么最分录?结合上面案例。谢谢老师了
meizi老师
2021 09/09 16:28
你好 ; 意思你还没有取得收入的话; 借长期待摊费用 贷银行存款 ; 按月分摊 :借管理费用 贷长期待摊费用
84784958
2021 09/09 16:36
好的,谢谢老师。那每个月按什么标准来分摊?我们这个案例18万元。这个月收到专票。借:长期待摊费用178600,借:应交税费(进项税额1400)贷:应付账款18万?每月分摊金额?
meizi老师
2021 09/09 16:42
你好 ; 你们可以按3年分摊。 月分摊金额 = 总额除以36个月
84784958
2021 09/09 16:53
谢谢老师。上面例子。是减去税额以外的数吗?除以36月?进项税额可以在这个月一起认证全额抵扣吗
meizi老师
2021 09/09 16:59
你好 ; 是的。 不含税金额来计算的。 如果你是专票的话 可以的