问题已解决

你好,我们单位2020年初开具了红字申请表,进项税额也已经转出,当时对方没有开红字发票,今年想起来,忘了去年已经提交过红字申请表,又提交了一份,对方也开了红字发票,我们公司之前转出的税额怎么办?

84784966| 提问时间:2021 09/09 23:49
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夏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,把去年的进项税额转出。做一下调整。今年正常做。
2021 09/09 23:53
84784966
2021 09/09 23:53
怎么做调整呢?
84784966
2021 09/09 23:54
之前开的红字信息表该怎么撤销呢?
夏老师
2021 09/09 23:54
借应交税费一应交增值税一进项税额转出贷以前年度损益调整。
84784966
2021 09/09 23:55
之前的红字信息表怎么撤销呢
夏老师
2021 09/09 23:56
进项税额转出的时候是计入了费用的话,就这么调整。
84784966
2021 09/09 23:57
那去年的红字信息表是不是应该核销呢?需要怎么核销?
夏老师
2021 09/10 06:05
红字发票通知单是可以申请撤销的. 填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理; 填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的: 1、把第一次开具好的红字发票通知单以及其他所有资料备齐,然后向办税服务厅申请红字发票通知单撤销. 2、试试能不能通过电子申报. 3、如果电子申报还是有比对错误,再把正确的申报表打印好,然后到办税服务厅进行手工申报.
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