问题已解决

老师,如果更正印花税的时候多交了这笔税款,后面税局退税款回来了,分录要怎么做?

84785042| 提问时间:2021 09/10 08:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行 借税金及附加负数
2021 09/10 08:46
84785042
2021 09/10 08:49
可以借:银行存款 贷:应交税费-应交印花税?
郭老师
2021 09/10 08:50
你好,你当时计提吗?如果是的话,可以这么做的,还需要一个分录,借应交税费、应交印花税,借税金及附加复数。
84785042
2021 09/10 08:58
老师 你分录写错了吧
郭老师
2021 09/10 09:01
借应交税费、应交印花税、借税金及附加负数没有写错。
84785042
2021 09/10 09:03
为何是负数?能把完整的分录写给我?
郭老师
2021 09/10 09:06
你好,你得红冲不是吗?税金及附亚太的发生额在借方,如果你放到代发,会引起利润表和你科目余额边儿不一致,所以把它放到了借方负数。
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