问题已解决
上月开了一份增值税专票,对方抬头错了,但对方已认证,现在我怎么操作?对方怎么操作
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速问速答好,对方给你们开红字信息表,对方在开票系统里面找到红字信息表,然后选择购买方申请,按照提示操作就可以了。
2021 09/10 15:12
84784984
2021 09/10 15:19
我要不要拿回抵扣联和发票联,还是还是收到对方红字信息表就直接开蓝字发票
84784984
2021 09/10 15:21
我要不要开负数发票
郭老师
2021 09/10 15:22
你好,对方已经认证了,之前的发票不需要收回来,你需要给对方开红字发票,需要开负数的。
84784984
2021 09/10 15:22
第一次碰到这个问题,不知具体操作方法
郭老师
2021 09/10 15:22
你收到对方的红字信息表才能开负数发票。
84784984
2021 09/10 15:24
如果他红字发票信息申请好了,我这边就可以直接开红字发票?
郭老师
2021 09/10 15:25
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
郭老师
2021 09/10 15:25
对的是的,是这么做的。