问题已解决
老师,公司小规模纳税人,8月份开了1%普通发票3万,贷方:是用应交税费—应交增值税—减免税款?还是用应交税费—应交增值税—销项?
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速问速答同学,你好,贷方应该是用应交税费—应交增值税
发生减免的时候,借应交税费—应交增值税,贷营业外收入
2021 09/10 15:12
84784997
2021 09/10 15:16
老师,这个减免的营业外收入,到所得税汇算清缴的时候需要调增吗?
森林老师
2021 09/10 15:16
同学,你好,不需要的。
84784997
2021 09/10 15:19
我九月份做账时直接做借:应交税费—应交税费 贷:营业外收入 是吗?摘要怎么写?
森林老师
2021 09/10 15:21
同学,你好,就减免增值税
84784997
2021 09/10 15:21
分录那样做对吗?
森林老师
2021 09/10 15:22
同学,你好,分录也是对的。