问题已解决

老师,公司小规模纳税人,8月份开了1%普通发票3万,贷方:是用应交税费—应交增值税—减免税款?还是用应交税费—应交增值税—销项?

84784997| 提问时间:2021 09/10 15:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,贷方应该是用应交税费—应交增值税 发生减免的时候,借应交税费—应交增值税,贷营业外收入
2021 09/10 15:12
84784997
2021 09/10 15:16
老师,这个减免的营业外收入,到所得税汇算清缴的时候需要调增吗?
森林老师
2021 09/10 15:16
同学,你好,不需要的。
84784997
2021 09/10 15:19
我九月份做账时直接做借:应交税费—应交税费  贷:营业外收入  是吗?摘要怎么写?
森林老师
2021 09/10 15:21
同学,你好,就减免增值税
84784997
2021 09/10 15:21
分录那样做对吗?
森林老师
2021 09/10 15:22
同学,你好,分录也是对的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~