问题已解决

老师,有个跨年的建筑工程,发票都开完了,成本发票也都拿到了,欠材料商的钱我们也支付了一部分,最后就差一个材料商的一部分钱 等着甲方拨过来款我们就支付。账也是这么挂着的,现在第二年了告诉我工程款被审计核减掉了一部分,我现在怎么处理啊,现在甲方要给我拨的钱不够支付材料商挂账的部分了

84784976| 提问时间:2021 09/10 19:31
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,这个要先问领导不够支付的,还要不要支付给供应商,这个是领导层决定的,学员,财务根据决定做账
2021 09/10 19:33
84784976
2021 09/10 19:35
老师我不明白账务怎么处理啊,一种领导说不拨了,那我账上还挂着应付账款呢。一种是领导说拨,那甲方拨过来的钱不够,又该怎么处理
冉老师
2021 09/10 19:36
如果领导说拨款,支付,那就挂着账 如果不付款了,转到营业外收入中
84784976
2021 09/10 19:39
老师,那转营业外,那收入多了不就得多交税了么,实际上也不是收入多了啊,明明是甲方最后的尾款没拨够啊
冉老师
2021 09/10 19:40
因为你们不付款了,对方不拨款,你们是不是挂的有应收
84784976
2021 09/10 19:42
是的,应收账款挂了14万,然后那个应付账款也是挂的14万。甲方现在要拨的钱是6万, 老师帮我写一下这两个款项现在要怎么处理
冉老师
2021 09/10 19:43
那你们把这个差额8万,应收应付全部转到营业外收支即可的
84784976
2021 09/10 19:45
借:营业外支出8 贷:应收账款8 借:应付账款8 贷:营业外收入8,对么
冉老师
2021 09/10 19:48
是的,就是这样写的,学员
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