问题已解决

老师,老板搞了两次从对公户过账的,然后取现出去,每次过账进来的钱,没有取完出去,这个怎么做账啊

84785007| 提问时间:2021 09/11 11:02
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先做收款分录,然后做取现分录就是了  借:银行存款,贷:其他应付款等科目 借:库存现金,贷:银行存款
2021 09/11 11:03
84785007
2021 09/11 11:06
取现的借方是其他应付款是嘛。他每次都没取完出去,留了个几十块的,这几十块怎么做账啊
邹老师
2021 09/11 11:08
你好,取现的借方是库存现金才是啊。 留了个几十块的,这个是银行存款余额,不需要针对这个特地做分录啊
84785007
2021 09/11 11:25
没明白,老师。那我的其他应付款不是挂账了嘛,这个钱是老板从其他地方转进来又要转出去的
邹老师
2021 09/11 11:25
你好,是的,这样你单位还是欠对方单位款项的
84785007
2021 09/11 11:37
老师。那这个几十块入什么账啊,挂着其他应付款,让老板下次取现出去
邹老师
2021 09/11 11:40
你好,几十块的余额在银行存款余额体现,不需要针对这个特地做分录啊 比如收到2000,取现1950 借:银行存款 2000,贷:其他应付款 2000 取现 借:库存现金 1950,贷:银行存款 1950
84785007
2021 09/11 14:41
老师,我还是没明白,取现做借:库存现金   贷:银行存款   那挂的其他应付款不是还挂着账嘛,怎么平了这次账呀
邹老师
2021 09/11 14:42
你好,需要单位把2000的款项偿还给对方单位了,其他应付款余额才会结平的 
84785007
2021 09/11 14:59
那我为什么不能直接借:其他应付款贷:银行存款    借:其他应付款   贷:银行存款呀
84785007
2021 09/11 14:59
我取现归还不行嘛
邹老师
2021 09/11 15:01
你好,单位在这个过程只是代收代付款项? 
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