问题已解决

老师,8月份的收入已经申报增值税了,现在发现有一笔7月份开票8月份付款的数好像在7月份漏做收入了,8月份算收入也漏了,请问该怎么处理,账务处理是?

84784959| 提问时间:2021 09/12 11:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 没有开发票的是吗
2021 09/12 11:08
84784959
2021 09/12 11:10
7月份开了发票了,但是好像漏做了收入,没有挂应收,是8月份付款的,先开票后付款
郭老师
2021 09/12 11:12
那不对 你们销售额增值税申报表没填写能保存了吗
84784959
2021 09/12 11:16
只是一个小数目,在金蝶账那没有挂应收
郭老师
2021 09/12 11:17
那你反结账修改 然后去税务局修改七月份增值税申报表
84784959
2021 09/12 11:18
因为我也是这个月才刚接手做账
郭老师
2021 09/12 11:19
去税务局那边修改的 税务局以后发现也得修改的
84784959
2021 09/12 11:20
老师,来了票没做收入的数是很小的数
84784959
2021 09/12 11:22
老师,但是我查到7月份的增值税申报表开票收入数是正确的,只是金蝶账少了挂了这笔应收
郭老师
2021 09/12 11:23
不是数大小的问题 是你必须申报增值税,如果你现在不申报的话,后期税务局也会找你们的,要求你们调整。
郭老师
2021 09/12 11:23
账上可以做到这个月在这个月补,但是申报必须去税务局修改。
84784959
2021 09/12 11:29
老师,请问账上怎么补呢?
郭老师
2021 09/12 11:31
借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 八月份借银行贷应收账款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~