问题已解决
老师,比如我们开发企业项目部有个人一个月给他6000元,我们的分录是不是应该:计提工资借开发成本_开发间接费用_工资6000贷应付职工薪酬_工资6000借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30实际发的时候借应付职工薪酬_工资5970其他应付款×××30贷银行存款6000?
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借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30
不对,为什么还要通过应付职工薪酬过度一下
借应付职工薪酬_工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30
2021 09/13 22:39
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84785030 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 09/13 22:59
计提:借开发成本——开发间接费用——工资6000贷应付职工薪酬——工资6000发的时候:借应付职工薪酬——工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30?具体是这样吗?
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佟老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/13 23:14
对,发放时直接支付就可以了