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老师,比如我们开发企业项目部有个人一个月给他6000元,我们的分录是不是应该:计提工资借开发成本_开发间接费用_工资6000贷应付职工薪酬_工资6000借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30实际发的时候借应付职工薪酬_工资5970其他应付款×××30贷银行存款6000?

84785030| 提问时间:2021 09/13 22:37
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30 不对,为什么还要通过应付职工薪酬过度一下 借应付职工薪酬_工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30
2021 09/13 22:39
84785030
2021 09/13 22:59
计提:借开发成本——开发间接费用——工资6000贷应付职工薪酬——工资6000发的时候:借应付职工薪酬——工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30?具体是这样吗?
佟老师
2021 09/13 23:14
对,发放时直接支付就可以了
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