问题已解决

本月开具了一张红字发票,税控盘的数据和申报表的数据不一致,正好差的是这这样红字发票数据,说明这个红字发票数据未汇总到申报表,这样怎么搞?手工重新按照税控数据(包含这个红字发票的数字)填写么?

84784947| 提问时间:2021 09/14 11:18
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;      你之前抄税的时候    没有提示你还有资料没有上报吗    
2021 09/14 11:19
84784947
2021 09/14 11:27
那张红字发票显示的是已报送
meizi老师
2021 09/14 11:33
 你好 ; 已经报送了的话。 那   如果这样的话你就手动去填写   
84784947
2021 09/14 11:41
这什么原因?可有事?
meizi老师
2021 09/14 11:49
 你好 ;  这个 不排除是系统原因。 先按照你实际情况去手动填写申报了。  马上 要过申报期了   
84784947
2021 09/14 11:56
是的 这个申报的数据应该是我税控盘,正数和负数的合计数字才对的,是吧?
meizi老师
2021 09/14 12:02
 你好 ;  是的。 正常是应该是 正数和负数 抵减后的金额来报税的  
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