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案例一、审计人员A于2017年12月对甲公司销售与收款循环的内部控制进行了解和测试,并在相关工作底稿中对相关事项进行记录,摘录如下: (1)甲公司发出商品时,由销售部门填制一式四联的出库单。仓库发出商品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部门留存,第三联、第四联交会计部门会计人员乙登记产成品总账和明细账 (2)会计人员丙负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先取得仓库的发货记录和销售商品价目表,然后填写销售发票的数量、单价和金额。 要求:根据上述摘录,请代审计人员A指出甲公司在销售与收款内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。

84784969| 提问时间:2021 09/14 12:36
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胡芳芳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
同学你好,马上给你解答
2021 09/14 12:44
胡芳芳老师
2021 09/14 12:44
同学你好,答案如图所示。
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