问题已解决
老师上午好,我昨天问了一个问题,说是8月份开负数发票的时候,税率开错了,在9月份申报纳税的时候发票,在9月申报纳税的时候人工调整为正确的税率来申报,然后在税控盘里面再开了一张税率是正确的负数发票,8月份开的那张错误的负数发票,在税控盘内是没办法操作了,老师教我在会计账上把这张负数发票冲红就可以了,那我今天还想到一个问题,就是如果我9月份再从新开一张正确的负数发票,那等我10月份申报9月份的报表的时候,不是又多开了一张负数发票,多减了税额及收入吗?那9月份报表需要人工调整吗?
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速问速答你好,你9月份申报时是大厅按照正确税率申报是吗?账上怎么处理的
2021 09/15 07:15
84784981
2021 09/15 07:27
八月份是手工调整为正确税额申报的,因此申报表的收入与税控盘收入不一致,九月份开了一张正确的负数发票,在账上把之前八月份错的那张负数发票红冲了,税控盘没有做操作,就相当于税控盘多开了一张负数发票,所以等申报九月报表的时候我不知道怎么申报
佟老师
2021 09/15 08:36
那你看看自己申报可以吗?如果不可以,不能保存就去大厅申报,你这个负数有正数发票吗?你应该开的错误的那个税率负数发票