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7月份的进项未抵扣完怎么做账。8月继续抵扣也没抵扣完。要怎么做账。

84785044| 提问时间:2021 09/15 11:46
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
7月 借成本费用 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 贷银行存款 8月份 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2021 09/15 11:48
84785044
2021 09/15 11:57
老师。是已经认证了的
佟老师
2021 09/15 13:49
认证了就做在进项税额中,月末结转到未交增值税里
84785044
2021 09/15 13:53
未交增值税的借方吗
佟老师
2021 09/15 14:41
对,借未交增值税 贷进项税额
84785044
2021 09/15 15:04
有必要增加一个转出未交增值税的科目吗。
佟老师
2021 09/15 15:05
要是按照很正规做法应该经过一下转出未交增值税
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