问题已解决

老师,请问下公司是建筑**项目,甲方给我们的工程款有一部分没有转我们,直接发放给农民工工资了,现在给我们发放工资表流水做账的话分录应该怎么写?

84784995| 提问时间:2021 09/15 17:29
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   那你就得做代发了。  借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。   借工程施工-合同成本- 人工费 贷应收账款   
2021 09/15 17:33
84784995
2021 09/15 17:49
老师,这一笔就是开发票的时候做是吧?借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,。 这一笔就是按流水做对吧?借工程施工-合同成本- 人工费 贷应收账款
meizi老师
2021 09/15 17:56
你好;    开票做第一笔 。后面是代发的时候做  是的 
84784995
2021 09/15 18:02
谢谢,老师,我们用的科目是预收账款可以吧?
meizi老师
2021 09/15 18:03
你好 ;可以的。 看你自己 。我是习惯用应收账款科目的    
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