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暂估入账商品本月销售,且结转了成本及本年利润,下月收到发票,该怎么做账

84784996| 提问时间:2021 09/15 22:06
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沐沐云曦
金牌答疑老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师
本月先暂估成本,下月收到发票的时候,冲红,重新计算成本
2021 09/15 22:08
84784996
2021 09/15 22:17
我已经结转至本年利润了,没有影吗
84784996
2021 09/15 22:18
具体的分录怎么写,老师?
沐沐云曦
2021 09/16 10:52
1、冲平暂估入账的凭证(红字), 借:原材料 贷:应付账款 2、根据发票计入原材料, 借:原材料 借:应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款或应付账款 3、将原材料转入上年的损益, 借:以前年度损益调整 贷:原材料 4、将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
84784996
2021 09/16 20:26
考试,你的3和4分录是发票跨年收到的情况是吗?
沐沐云曦
2021 09/16 20:29
对!你要是没有跨年,就12就够了
84784996
2021 09/16 20:36
意思就是跨月是不用调整成本的,到销售完的最后一期再来调成成本
沐沐云曦
2021 09/16 20:50
如果你的暂估成本有变动就要重新暂估,没有就不用,收到发票按真实成本重新入账
84784996
2021 09/16 20:51
好的,谢谢老师
沐沐云曦
2021 09/16 20:58
麻烦给个五星好评哦!谢谢!
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