问题已解决

我是建筑企业的,我想问一下,当月交异地预缴税费的全部的会计分录怎么写的呢,还有一个异地工程简易计税项目的,在异地预缴扣除分包项目后,交了预缴税,那么这个全部的会计分录怎样写呢?

84784979| 提问时间:2021 09/16 09:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;  借应交税费 -预缴增值税贷银行存款 ;     借应交税费- 简易计税贷银行存款  
2021 09/16 10:01
84784979
2021 09/16 10:04
那结转分录呢,是不是都结转到未交增值税,但是结转到未交增值税的话,未交增值税又有挂账了
meizi老师
2021 09/16 10:06
你好;    是的。 预缴增值税结转到未交增值税借方去 ;   到时 你 未交增值税贷方有余额 可以抵减  差额去缴纳即可 就会平衡的。 而简易计税不需要结转。到时发生的时候走贷方 借贷方抵减即可 
84784979
2021 09/16 10:19
预缴增值税不太懂,比如,我是简易计税项目销售收入是20万,需要交3个点的增值税6000元,当月交了,那么我的分录是借应交税费-预缴增值税6000元,贷银行存款6000,然后结转,借应交税费-未交增值税6000,贷应交税费-预缴增值税6000,然后,企业这边的销项税额,简写一下,借:应-销项税额6000,贷应-转出未交6000,借应-转出未交6000,贷应-未交6000,是这样写
meizi老师
2021 09/16 10:21
你好 ;  是的。就是这样  来做分录的  
84784979
2021 09/16 10:28
还有扣除分包项目的分录,怎么体现出来我需要交多少的税,例如,开了不含税20万3个点的,税额是6000,分包项目10万3个点的,税额是3000,扣除分包后预缴税费是3000元,那这个分录怎么写需要交的异地预缴是3000元,以及抵减分录怎样写?
meizi老师
2021 09/16 10:29
你好 ;    预缴的时候  你先缴纳分录  到时结转到未交增值税借方 。发生的销项税最终结转到未交增值税贷方  。借贷方在未交增值税 科目去抵减 
84784979
2021 09/16 10:33
好的,我知道了,谢谢老师
meizi老师
2021 09/16 10:37
 没事的; 希望能帮到你   
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