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我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?

84784990| 提问时间:2021 09/16 13:45
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  对,分录 是正确的 
2021 09/16 13:49
84784990
2021 09/16 13:58
老师,我想问你个问题
84784990
2021 09/16 14:02
作为出租方是不是要给承租方开发票?
玲老师
2021 09/16 14:07
对  要给承租方开发票
84784990
2021 09/16 14:10
老师,我怎么给他开呢?他一次性给我钱了,比如一次性给了我10000元,我就给他开个10000元的发票?
玲老师
2021 09/16 14:16
你好 按月开发票就可以的 
84784990
2021 09/16 14:22
老师我能不能开个总的,直接开10000的发票给他 做账 借:银行存款10000 贷:预收账款10000 把票给他了之后,发票金额就是含税10000 然后我每个月在做账 借:预收账款833.33 贷:其他业务收入737.46 应交税费-应交增值税(销项税)95.87 这样可以吗?是对的吗?
玲老师
2021 09/16 14:26
可以开总的,那按这个发票交税  
84784990
2021 09/16 14:31
老师,你那个意思我分开月份开票 借:预收账款833.33 贷:其他业务收入737.46 应交税费-应交增值税(销项税)95.87 就按照含税833.33开,是这个意思吗?
玲老师
2021 09/16 14:39
是的 是这个意思 的 
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