问题已解决
我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?
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速问速答你好
对,分录 是正确的
2021 09/16 13:49
84784990
2021 09/16 13:58
老师,我想问你个问题
84784990
2021 09/16 14:02
作为出租方是不是要给承租方开发票?
玲老师
2021 09/16 14:07
对 要给承租方开发票
84784990
2021 09/16 14:10
老师,我怎么给他开呢?他一次性给我钱了,比如一次性给了我10000元,我就给他开个10000元的发票?
玲老师
2021 09/16 14:16
你好
按月开发票就可以的
84784990
2021 09/16 14:22
老师我能不能开个总的,直接开10000的发票给他
做账
借:银行存款10000
贷:预收账款10000
把票给他了之后,发票金额就是含税10000
然后我每个月在做账
借:预收账款833.33
贷:其他业务收入737.46
应交税费-应交增值税(销项税)95.87
这样可以吗?是对的吗?
玲老师
2021 09/16 14:26
可以开总的,那按这个发票交税
84784990
2021 09/16 14:31
老师,你那个意思我分开月份开票
借:预收账款833.33
贷:其他业务收入737.46
应交税费-应交增值税(销项税)95.87
就按照含税833.33开,是这个意思吗?
玲老师
2021 09/16 14:39
是的 是这个意思 的