问题已解决

我们是物业公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能会扣一点 我月底会先计提,然后到真正付的时候可能会扣掉一些 比如我计提的时候是30000,但我真正付的时候是29985 那我计提时候 借:管理费用-管理酬金 30000 贷:其他应付款 30000 那我支付的时候(如果是支付30000) 本身应该是 借:其他应付款 30000 贷:银行存款 30000 那我支付29985呢,分录要怎么写? 借:其他应付款 29985 贷:银行存款 29985 多余的15红冲么? 计提多了红冲

84785026| 提问时间:2021 09/16 14:29
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,多余的红冲即可
2021 09/16 14:29
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