问题已解决
老师,去年税一这道**,捐赠的20万,会计利润里面没有算进去吧?难道期间费用包含了这个营业外支出?为什么调税会差异时这个不调减应纳税所得额?谢谢老师帮我指点
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2021 09/17 10:00
余余老师
2021 09/17 10:03
你好,题目我看到了,至于你说的“会计利润里面没有算进去吧?难道期间费用包含了这个营业外支出?为什么调税会差异时这个不调减应纳税所得额?”是什么意思?
84784956
2021 09/17 10:13
就是捐赠的20万题干没提到在会计利润里面已经扣除了
84784956
2021 09/17 10:15
题干没说这20万已经包含在利润总额2300万里面,
余余老师
2021 09/17 10:18
这个20万是要计入营业外支出去计算利润的呀,要不你把答案截图吧。
84784956
2021 09/17 12:07
你没明白我的意思,不是答案的问题,我是说题干得出会计利润总额2300,没有营业外支出,怎么题目里面有了,麻烦你再看下题目,
15000-10000+2000-600+200-4000-300=2300,这个20万捐赠的营业外支出在哪里反应出来的
余余老师
2021 09/17 12:10
你好,题目出的有问题,2300万的利润应该是没有包括营业外支出的。
84784956
2021 09/17 12:31
不会吧,这个是**,不可能题目有问题吧,这个影响下面计算两小题。还是我提问老师不耐烦了敷衍我
余余老师
2021 09/17 12:41
捐赠支出税前扣除限额的计算基数是“正确的”会计利润,在题中给出会计利润,并且不存在会计处理错误的时候,直接用给出的会计利润计算限额即可。你在纠结为什么2300不减去营业外支出是吗?
84784956
2021 09/17 12:50
嗯嗯,是的
余余老师
2021 09/17 12:53
按照税法的规定,这个扣除限额的基数是会计利润,也就是利润总额,是包含营业外支出的。我的想法是,既然题目中给出了这个基数的金额,考试的时候还是用这个数,考试是考试,学习是学习,我觉得只要知道知识点就可以了。
84784956
2021 09/17 13:00
但是我算企业所得税就把20又减一遍,
因为题目说是税务师查账发现的问题如下几个问题,……
然后一算好像是漏算了营业外支出能说这个题不太严谨吗?
余余老师
2021 09/17 13:16
题目中的说的查账发现,是告诉你,查账发现的事项影响企业所得税的计算,目的考察你计算扣除限额和调整的金额计算。要揣摩出题老师的想法哈。
余余老师
2021 09/17 13:17
不是考你会计利润的计算的,因为题目中已经告诉你了,就是让你以题目中给出的会计利润为基础,顺着老师的思路去做调整,达到考察知识点的目的。希望对您有帮助。