问题已解决

我们是购买方,材料供应商给返点,返点用来抵扣货款,是如何入账的

84785022| 提问时间:2021 09/17 10:12
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Chen老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,经济师
您好,借:预付账款(返利部分)营业成本(红字)贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出;收到时 借银行存款或现金 贷 预收账款。
2021 09/17 10:13
84785022
2021 09/17 10:14
老师没有发票的,不涉及增值税
84785022
2021 09/17 10:15
返点不给钱,只能用来抵扣货款,也就是我们少给点钱对方就行了
Chen老师
2021 09/17 10:16
那就借:预付账款(返利部分)贷 营业成本 后面的分录一样。
84785022
2021 09/17 10:18
好的,谢谢老师。不过可不可以直接借应付账款,不做预付账款了,这样可以的吗
Chen老师
2021 09/17 10:18
您好,如果没付钱,之前挂的应付账款,是可以的。
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