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老师,补缴以前年度的印花税,滞纳金啥的,该怎么处理账务啊?

84785001| 提问时间:2021 09/18 15:01
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、计提时,分录是: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交印花税 二、缴纳时,分录是: 借:应交税费——应交印花税 贷:以前年度损益调整 贷:银行存款 三、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021 09/18 15:02
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