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老师好,假设我这个月还有未抵扣完的进项税,那么我需要把未抵扣完的进项税做账务处理嘛?是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗?还是说未抵扣的不用处理呢?只把抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢?我是一般纳税人

84784976| 提问时间:2016 12/31 16:48
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84784976
金牌答疑老师
职称:中级会计师
月底也要转呀,不一定是年底吧~老师:您没有回答我问得问题
2016 12/31 17:06
84784976
2016 12/31 17:21
年底的话要把进项留底税额转入哪个科目呢?他可以以后年间还可以用来抵扣的呀?为什么要转呢?意思是我每个月账务处理时候还要看看销项和进项大小是嘛?好判断是不是可以抵扣完?
84784976
2017 01/03 15:24
老师,您前面说年底可转可不转,后面又说年底进项留底税额不用结转?别把我搞晕
王雁鸣老师
2016 12/31 16:50
您好,年底了,按抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
王雁鸣老师
2016 12/31 17:09
您好,月底可转,可不转。年底要转的。假设这个月还有未抵扣完的进项税,那么不需要把未抵扣完的进项税做账务处理,不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额,是未抵扣的不用处理,只把抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
王雁鸣老师
2016 12/31 17:23
您好,年底的话进项留底税额不用结转。每个月账务处理时候,要看看销项和进项大小的,好判断是不是可以抵扣完。
王雁鸣老师
2017 01/03 15:35
您好,您灵活掌握就行,这个没有强制规定或者要求的。
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