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本单位先预付水电费,然后再收取。在其他应收款科目核算。现其他应收款出现负数,需转为其他业务收入。怎么做分录。

84784963| 提问时间:2021 09/23 21:24
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:其他应收款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2021 09/23 21:25
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