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老师,正常计提工资和社保应该是,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,借:管理费用-单位部分社保,贷:应付职工薪酬-单位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是这样做的:借管理费用-应发工资,贷:应付职工薪酬-工资(实发部分),贷:应付职工薪酬-代扣代缴社保公积金(个人部分),贷:应交税金-应交个人所得税。计提社保时是借:管理费用-社保公积金(单位部分),贷:应付职工薪酬-社保公积金(单位部分)。就是她把计提工资时的应发拆成实发、个人部分社保和个税了,这样是可以的吗?算做错吗?

84785018| 提问时间:2021 09/24 09:57
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 他只是分的比较细
2021 09/24 09:58
84785018
2021 09/24 10:03
老师,那这样的话那几个应发工资拆分出来的个人*、社保、实发,不就会有余额吗?另外计提是不是计提次月的,我看她计提的是当月的,比如9月就计提9月
小菲老师
2021 09/24 10:08
同学,你好 你们工资是当月发当月的吗?
84785018
2021 09/24 10:17
不是,但是我两个同事都是计提当月的
小菲老师
2021 09/24 10:20
同学,你好 计提当月的,发上个月的工资
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