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老师跨月发票冲红,可以先开正确的吗,再月底去开冲红发票,是专票

84784961| 提问时间:2021 09/24 12:13
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没问题,这个是可以的。
2021 09/24 12:13
84784961
2021 09/24 12:30
老师7月份的工程款发票成本已经核算好的,开的是30万,现在冲红重新开39万,我是不是之前的成本不用调整,后再增加一些成本入账就可以了?
东老师
2021 09/24 12:46
对的对的,就是这个意思。
84784961
2021 09/24 12:59
老师要是这个月冲红不开,怎么处理之前的成本和进项税额
东老师
2021 09/24 13:00
之前正常认证和做账就可以。
84784961
2021 09/24 13:00
不明白老师
东老师
2021 09/24 13:02
就是你们正常该做账做账,然后开了红字发票在做负数。
84784961
2021 09/24 13:04
冲红不开了,之前的不要管了
东老师
2021 09/24 13:05
那之前的就正常做就行
84784961
2021 09/24 13:06
之前做了收人,成本,进项抵扣的,都不要调整?
东老师
2021 09/24 13:13
你要不开红字发票,不需要调整。
84784961
2021 09/24 13:21
专票7月开的现在冲红
东老师
2021 09/24 13:22
你现在红冲就在这个月做负数分录
84784961
2021 09/24 13:23
那之前的对应的成本进项税金都不用调整吗
东老师
2021 09/24 13:26
之前的不用动,只需要在你本月做相应的负数分录就行。
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