问题已解决
我们是物业公司,水费,我们是这样的,自来水给我们开票,按简易计税3%给我们开票。这个水费包含我们自用和客户部分。客户部分,我们相当于是代收代付,也是开3%的发票给他们的。 那么我们支付的时候,这个进项需要转出么?还是说可以抵扣的。
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速问速答可以抵扣的,因为你开了发票,可以正常抵扣。
2021 09/26 14:19
84785026
2021 09/26 14:22
比方说,我这个月一共水费发票是1000,然后自己的是200,客户的是800.
支付全部的时候分录要怎么写?
收回客户的要怎么写?
郭老师
2021 09/26 14:22
借主营业务成本800
管理费用200
应交税费应交增值税进项
贷银行
84785026
2021 09/26 14:25
这样就不对了呀,支付的时候我一共付了1000
不是应该
借:主营业务成本 1000-(1000/1.03*0.03)
应交增值税-进项 1000/1.03*0.03
银行存款 1000
郭老师
2021 09/26 14:31
我上面是按照含不含税的金额来做的,那你现在就借主营业务成本800除以1.03乘以百分之三
管理费用200除以1.03乘以3%,应交税费应交增值税进项贷银行存款。
84785026
2021 09/26 14:33
我这个月一共水费发票是1030,然后自己的是206,客户的是824
供水公司水费按3%给我们开票
客户我们问他们收824也按3%给他们开票
1、支付本月水费----------------给供水公司
借:主营业务成本 200
其他业务成本 800
应交税费-应交增值税进项 30
贷:银行存款 1030
2、问客户收回824并开票
借:银行存款 824
贷:其他业务收入 800
应交税费-简易计税 24
郭老师
2021 09/26 14:35
你好,可以的,可以这么做的。
84785026
2021 09/26 14:35
相当于只交了6元的税费是吧?
84785026
2021 09/26 14:36
如果把这两笔分录,转换成差额征收呢?要怎么写
郭老师
2021 09/26 14:38
你好,你的收入等于成本,不需要缴纳的公式可以参考这个。
800*1.03-800*1.03)/1.03*3%
84785026
2021 09/26 14:39
奥,那等于我自己部分多个进项就好了是吧
郭老师
2021 09/26 14:41
你好,对的是的,可以这么理解的。