这道题是只有业务招待费这一个调整事项,在年底的计提所得税的时候就考虑倒没什么,但是如果调整的事项比较多或是年底的时候还不清楚具体的调整事项,是不是汇算清缴之后再根据汇算清缴结果与计提的差异调整比较好,一般公司也是这样操作的对吧!
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你可以试着输入一句完整的问题向我提问如:个体工商户的营业执照需不需要年审?