问题已解决
请问5、6月的进项发票未认证,到了7月才认证抵扣,如何做账?
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六月份借库存商品应交税费,待认证贷银行存款。
2021 09/28 15:21
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2021 09/28 15:21
七月份借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
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2021 09/28 15:43
比如6月收到一般进项:借:工程物资1000 贷: 应交税费-应交增值税-进项税200 、 银行存款800。6月不认证抵扣,是在6月底做一个结转:借:应交税费-应交增值税-进项税200 贷:银行存款??、
7月认证抵扣后,记账:借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待认证?
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2021 09/28 15:44
你好,你的前两个分录不对。
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2021 09/28 15:45
比如6月收到一般进项:借:工程物资 、 应交税费-应交增值税-进项税 、 贷:银行存款。
6月不认证抵扣,是在6月底做一个结转:借:应交税费-应交增值税-进项税200 贷:银行存款??
7月认证抵扣后,记账:借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待认证?
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2021 09/28 15:45
借工程物资、应交税费,待认证贷银行存款。
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2021 09/28 15:46
不是做到进项里面的
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2021 09/28 15:47
按进项发票做了一个凭证后,进项税不抵扣认证的是否需要做一个结转?
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2021 09/28 15:48
不需要结转的挂账就可以了。