问题已解决
20年12月支付了21年的费用,12月收到了专票,12月做的 借预付账款 应交税费—待认证进项税额 贷银行存款,21年1月做的借费用 待预付账款。这样应该不对是吧,如何调整呢
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同学你好,你这样做是正确的,因为费用是2021年的,只能在2021年确认,否则就是提前确认了费用,调节了利润。不能以发票时间确认收入成本费用的。
2021 09/28 22:02
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2021 09/28 22:03
做的分录是对的哈
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胡芳芳老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/28 22:49
是对的,可以这样做
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2021 09/29 11:51
好的,谢谢老师
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胡芳芳老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/29 17:35
不用谢,祝你学习顺利。